內(nèi)部審計(jì)的重要性和意義(審計(jì)里面的重要性)

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評(píng)論
2022年12月27日14:38:14

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內(nèi)部審計(jì)的意義和價(jià)值?

內(nèi)部審計(jì)的作用是隨著內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容、范圍、職能的發(fā)展而逐漸擴(kuò)大的。在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,內(nèi)部審計(jì)具有雙重任務(wù):一方面要對(duì)部門、單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,促使其合法合規(guī);另一方面要對(duì)部門、單位的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理狀況的改善、經(jīng)濟(jì)效益的提高。

具體地說,內(nèi)部審計(jì)的價(jià)值主要包括以下幾個(gè)方面:

(一)監(jiān)督各項(xiàng)制度、計(jì)劃的貫徹情況,為本部門、本單位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)

(二)揭示經(jīng)營(yíng)管理薄弱環(huán)節(jié),促進(jìn)部門、單位健全自我約束機(jī)制

(三)促進(jìn)本部門、本單位改進(jìn)工作或生產(chǎn),提高經(jīng)濟(jì)效益

(四)監(jiān)督受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況,以維護(hù)本部門、本單位的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益

(五)監(jiān)控財(cái)產(chǎn)的安全,促進(jìn)部門、單位財(cái)產(chǎn)物資的保值增值

內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)管理中的地位與作用的選題目的?

作為內(nèi)部審計(jì)重要組成部分的企業(yè)內(nèi)部審計(jì),是企業(yè)管理系統(tǒng)的子系統(tǒng),是管理層的重要控制手段,對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展起著重要作用。

內(nèi)部控制是管理現(xiàn)代化的產(chǎn)物,是組織實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的保證。企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)生存和發(fā)展的客觀需要,也是企業(yè)最高管理層及其審計(jì)部門的內(nèi)在需求。企業(yè)內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)根據(jù)審計(jì)章程和最高管理層的要求,有效地開展內(nèi)部控制審計(jì),并向最高管理層報(bào)告審計(jì)結(jié)果。

審計(jì)重要性的三個(gè)方面?

1、預(yù)防保護(hù)作用
  內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)通過對(duì)會(huì)計(jì)部門工作的在監(jiān)督,有助于強(qiáng)化單位內(nèi)部管理控制制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題糾正錯(cuò)誤,堵塞管理漏洞,減少損失,保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整,提高會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、可靠性。

  2、服務(wù)促進(jìn)作用
  內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)作為企業(yè)內(nèi)部的一個(gè)職能部門,熟悉企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等情況,工作便利。因此,通過內(nèi)部審計(jì),可在企業(yè)改善管理、挖掘潛力、降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面起到積極的促進(jìn)作用。

  3、評(píng)價(jià)鑒證作用
  內(nèi)部審計(jì)是基于受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任的需要而產(chǎn)生和發(fā)展起來的,是經(jīng)營(yíng)管理分權(quán)制的產(chǎn)物。隨著企業(yè)單位規(guī)模的擴(kuò)大,管理層次增多,對(duì)各部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的考核與評(píng)價(jià)是現(xiàn)代管理不可缺少的組成部分。通過內(nèi)部審計(jì),可以對(duì)各部門活動(dòng)作出客觀、公正的審計(jì)結(jié)論和意見,起到評(píng)價(jià)和鑒證的作用。

研究?jī)?nèi)部控制與審計(jì)的意義是什么?

兩者相互依賴,互相促進(jìn),共同為實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化的目標(biāo)服務(wù)。

審計(jì),一般指注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì),隨著商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度的興起而逐漸發(fā)展壯大。因其獨(dú)立、客觀、公正的屬性特點(diǎn),承擔(dān)著過濾會(huì)計(jì)信息,確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的重任。

內(nèi)部控制是被審計(jì)單位為了確保財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)效率和成果以及對(duì)法律法規(guī)的遵守,由治理層、管理層和其他人員設(shè)計(jì)執(zhí)行的單位內(nèi)部政策及程序。

內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)的合理性、執(zhí)行的有效性是注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行審計(jì)前必須考慮的問題,會(huì)極大地影響審計(jì)成本的高低及審計(jì)意見的正確性。內(nèi)部控制設(shè)計(jì)不合理或者未得到有效執(zhí)行,會(huì)造成較大的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),注冊(cè)會(huì)計(jì)師就必須執(zhí)行更多的審計(jì)程序,以獲取更多的審計(jì)證據(jù)將審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的低水平。

審計(jì)對(duì)內(nèi)部控制的促進(jìn)在于內(nèi)部控制不僅提供合理的財(cái)務(wù)報(bào)表保證,同時(shí)具有經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)職能,能幫助企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)模式、提高經(jīng)濟(jì)效益、鞏固經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)內(nèi)部控制作出評(píng)價(jià)建議時(shí),有利于被審計(jì)單位改正自身錯(cuò)誤,優(yōu)化管理結(jié)構(gòu),更好地從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

內(nèi)部審計(jì)有助于推行什么?

1、預(yù)防保護(hù)作用

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)通過對(duì)會(huì)計(jì)部門工作的在監(jiān)督,有助于強(qiáng)化單位內(nèi)部管理控制制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題糾正錯(cuò)誤,堵塞管理漏洞,減少損失,保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整,提高會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、可靠性。

2、服務(wù)促進(jìn)作用

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)作為企業(yè)內(nèi)部的一個(gè)職能部門,熟悉企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等情況,工作便利。因此,通過內(nèi)部審計(jì),可在企業(yè)改善管理、挖掘潛力、降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面起到積極的促進(jìn)作用。

3、評(píng)價(jià)鑒證作用

內(nèi)部審計(jì)是基于受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任的需要而產(chǎn)生和發(fā)展起來的,是經(jīng)營(yíng)管理分權(quán)制的產(chǎn)物。隨著企業(yè)單位規(guī)模的擴(kuò)大,管理層次增多,對(duì)各部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的考核與評(píng)價(jià)是現(xiàn)代管理不可缺少的組成部分。通過內(nèi)部審計(jì),可以對(duì)各部門活動(dòng)作出客觀、公正的審計(jì)結(jié)論和意見,起到評(píng)價(jià)和鑒證的作用。

從內(nèi)部審計(jì)中可以獲得什么?

單位內(nèi)部審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)單位財(cái)務(wù)收支的規(guī)范性,對(duì)單位負(fù)責(zé)人離任,對(duì)單位經(jīng)濟(jì)效益和專項(xiàng)工程等進(jìn)行的審計(jì)。

因此,通過內(nèi)部審計(jì)能夠掌握的情況是多方面的:各單位財(cái)務(wù)收支的規(guī)范性,有無亂攤亂列成本費(fèi)用的情況,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)可靠性。

各單位負(fù)責(zé)人任期內(nèi)執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的情況。各單位在建工程管理和工程預(yù)算執(zhí)行情況。內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)的完善性,執(zhí)行的有效性等等。綜上所述,內(nèi)部審計(jì)能夠得到單位執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部管理制度的有關(guān)信息。內(nèi)部審計(jì)提出的改進(jìn)和完善企業(yè)管理的意見是有重要參考價(jià)值的。

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